Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8792079138
Číslo faktúry: FD /0003
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pokryváč
Dodávateľ: Slvak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 28,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: Internet
Dátum doručenia: 02.01.2017
Dátum vystavenia: 02.01.2017
Dátum splatnosti: 16.01.2017
Dátum úhrady: 27.01.2017
Súbor: FD_0003
Zverejnené: 17.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov