Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8226017214
Číslo faktúry: FD /0014/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pokryváč
Dodávateľ: Telecom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 19,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: Internet
Dátum doručenia: 07.02.2019
Dátum vystavenia: 07.02.2019
Dátum splatnosti: 21.02.2019
Dátum úhrady: 18.02.2019
Súbor: FD_0014_019
Zverejnené: 23.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov