Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0041/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pokryváč
Dodávateľ: Telecom
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: Internet
Fakturovaná suma s DPH: 21,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2020
Dátum vystavenia: 01.08.2020
Dátum splatnosti: 15.08.2020
Dátum úhrady: 17.08.2020
Súbor: FD_0041_020
Zverejnené: 04.05.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov