Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8203943986 |
Číslo faktúry: | FD /0015/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Telecom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
Súbor: | FD_0015_018 |
Zverejnené: | 05.06.2018 |