Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0017/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pokryváč
Dodávateľ: Slvak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: NULL
Fakturovaná suma s DPH: 24,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2020
Dátum vystavenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 15.03.2020
Dátum úhrady: 13.03.2020
Súbor: FD_0017_020
Zverejnené: 04.05.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov